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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3992-61-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
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R.U.T. |
69.080.700-9 |
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Dirección de Facturación |
Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 |
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Comuna |
Coltauco
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Impuesto |
173382,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) |
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Razón Social |
COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA
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R.U.T. |
77.468.520-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211902
| Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD) | 5 | Unidad | Monitores Curvo similar o equivalente a Samsung S36GD, 24" Full HD, 100Hz, Panel VA, 16:9, 1800R, VGA, HDMI | |
$ 96.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 481.000
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$ 481.000
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43201803
| Discos duros | 5 | Unidad | Discos Externo 2TB, USB 3.0. | |
$ 75.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 378.500
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$ 378.500
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32101622
| Memoria flash | 12 | Unidad | Pendrive de 64GB, USB 3.2. | |
$ 4.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.040
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$ 53.040
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Total Neto
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$ 912.540
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 173.383
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$ 1.085.923
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.