Orden de Compra. Nº557639-460-AG25 "TINTAS Y CLABLE HDMI - COL MANSO DE VELASCO CDP 778"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-460-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y CLABLE HDMI - COL MANSO DE VELASCO CDP 778
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 82460
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOS ESCAL SPA
Razón Social INSUMOS ESCAL SPA
R.U.T. 77.928.695-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMOS ESCAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45121610
Cables de la cámara5UnidadCABLE HDMI 2 MTSCABLE HDMI 2 MTS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
44103103
Tóner3UnidadTINTA CIAN PARA EPSON 748 XXL ORIGINALTINTA CIAN PARA EPSON 748 XXL ORIGINAL $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000
44103103
Tóner3UnidadTINTA MAGENTA PARA EPSON 748 XXL ORIGINAL  $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000
44103103
Tóner5UnidadTINTA IMPRESORA EPSON 544 CIAN ORIGINAL  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
44103103
Tóner5UnidadTINTA IMPRESORA EPSON 544 MAGENTA ORIGINAL  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
44103103
Tóner5UnidadTINTA IMPRESORA EPSON 544 YELLOW ORIGINALTINTA IMPRESORA EPSON 544 YELLOW ORIGINAL -Subir la factura a INTERCAMBIO@CHILESYSTEMS.COM -Todas las compras indican el lugar de entrega de los productos. Desde CORMUN no realizamos retiros en sus instalaciones. $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
Total Neto $ 434.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.460
TOTAL OC $ 516.460


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.121.571-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.