Orden de Compra. Nº
2676-147-AG25
"
ART. DE ASEO, CEDIAM, MEM287, CPLA, 2676-170-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2676-147-AG25
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
17-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
ART. DE ASEO, CEDIAM, MEM287, CPLA, 2676-170-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T.
69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 588 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T.
69.255.500-7
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 753
Comuna
Independencia
Impuesto
17062
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OPTICA IRBIS
Razón Social
OPTICA E INVERSIONES IRBIS SPA
R.U.T.
77.200.039-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
OPTICA IRBIS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131816
Desodorantes
6
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL MIX VARIEDADES
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
12181501
Ceras sintéticas
1
Unidad
CERA LIQUIDA LUSTRABLE JJ INCOLORA BIDON 5 LITROS
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
LIMPIA VIDRIO MULTIUSO BIDON 5 LITROS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
12141901
Cloro Cl
2
Unidad
CLORO INDUSTRIAL 5% DE 5 LITROS CADA UNO
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
47131801
Limpiadores de suelos
4
Unidad
LIMPIA PISO LAVANDA DE 5 LITROS C/U
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
42281912
Toallas de esterilización
5
Paquete
TOALLAS DE CLORO POUCH LIMON X 90UN
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
14111704
Papel higiénico
3
Paquete
PAPEL HIGIENICO 500 METROS DE CUATRO ROLLOS EL PAQUETE
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
14111703
Toallas de papel
1
Paquete
TOALLA EN ROLLO DE 2 ROLLOS DE 250 M
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
Total Neto
$ 89.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.062
TOTAL OC
$ 106.862
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.