Orden de Compra. Nº2676-147-AG25 "ART. DE ASEO, CEDIAM, MEM287, CPLA, 2676-170-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2676-147-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 17-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ART. DE ASEO, CEDIAM, MEM287, CPLA, 2676-170-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 588 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753
Comuna Independencia
Impuesto 17062
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICA IRBIS
Razón Social OPTICA E INVERSIONES IRBIS SPA
R.U.T. 77.200.039-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPTICA IRBIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes6UnidadDESODORANTE AMBIENTAL MIX VARIEDADES  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
12181501
Ceras sintéticas1UnidadCERA LIQUIDA LUSTRABLE JJ INCOLORA BIDON 5 LITROS  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLIMPIA VIDRIO MULTIUSO BIDON 5 LITROS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
12141901
Cloro Cl2UnidadCLORO INDUSTRIAL 5% DE 5 LITROS CADA UNO  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131801
Limpiadores de suelos4UnidadLIMPIA PISO LAVANDA DE 5 LITROS C/U  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
42281912
Toallas de esterilización5PaqueteTOALLAS DE CLORO POUCH LIMON X 90UN  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
14111704
Papel higiénico3PaquetePAPEL HIGIENICO 500 METROS DE CUATRO ROLLOS EL PAQUETE  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
14111703
Toallas de papel1PaqueteTOALLA EN ROLLO DE 2 ROLLOS DE 250 M  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
Total Neto $ 89.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.062
TOTAL OC $ 106.862


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.