Orden de Compra. Nº4766-138-SE25 "ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTRATEGIA SUR CONSULTORIO MUNICIPAL LA CRUZ, SEGUN LICITACION PUBLICA ID 4766-4-LE25 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4766-138-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTRATEGIA SUR CONSULTORIO MUNICIPAL LA CRUZ, SEGUN LICITACION PUBLICA ID 4766-4-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4766-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N°3 LA CRUZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40/2025 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Facturación AVDA 21 DE MAYO N°4610 (DIRECCIÓN DESAM), PARADERO 16, LA CRUZ, QUINTA REGION
Comuna La Cruz
Impuesto 84065,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA 21 DE MAYO N°4610 (DIRECCIÓN DESAM), PARADERO 16, LA CRUZ, QUINTA REGION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor START FIRE
Razón Social EXTINTORES START FIRE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.615.160-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal START FIRE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31163102
Férula10UnidadCOLLAR CERVICAL ADULTO,SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS.Posee diferentes medidas. Producto nuevo, se adjunta ficha técnica. $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
31163102
Férula10UnidadCOLLAR CERVICAL PEDIATRICO,SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS.Posee diferentes medidas. Producto nuevo, se adjunta ficha técnica. $ 6.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.500 $ 66.500
44121618
Tijeras3UnidadTIJERA TRAUMA RAPTOR, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS.Tijera Extricación tactica Rhino Rescue. Se Adjunta ficha $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
42172010
Equipos de trauma de servicios médicos de urgencia5UnidadTABLA INMOVILIZADOR PEDIATRICA, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS.Trabala compatible con inmovilizador, correa araña y collar cervical pediatrico. Se Adjunta ficha $ 53.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.250 $ 269.250
39111702
Lámparas portátiles10UnidadLINTERNA,SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS.Linterta dilatación pupilar. Se Adjunta Ficha $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
Total Neto $ 442.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.066
TOTAL OC $ 526.516


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.