Orden de Compra. Nº
4766-138-SE25
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ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTRATEGIA SUR CONSULTORIO MUNICIPAL LA CRUZ, SEGUN LICITACION PUBLICA ID 4766-4-LE25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4766-138-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTRATEGIA SUR CONSULTORIO MUNICIPAL LA CRUZ, SEGUN LICITACION PUBLICA ID 4766-4-LE25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4766-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T.
69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra
GABRIELA MISTRAL N°3 LA CRUZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40/2025 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T.
69.060.200-8
Dirección de Facturación
AVDA 21 DE MAYO N°4610 (DIRECCIÓN DESAM), PARADERO 16, LA CRUZ, QUINTA REGION
Comuna
La Cruz
Impuesto
84065,5
Dirección de Envío de la Factura
AVDA 21 DE MAYO N°4610 (DIRECCIÓN DESAM), PARADERO 16, LA CRUZ, QUINTA REGION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
START FIRE
Razón Social
EXTINTORES START FIRE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
76.615.160-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
START FIRE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31163102
Férula
10
Unidad
COLLAR CERVICAL ADULTO,SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS.
Posee diferentes medidas. Producto nuevo, se adjunta ficha técnica.
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
31163102
Férula
10
Unidad
COLLAR CERVICAL PEDIATRICO,SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS.
Posee diferentes medidas. Producto nuevo, se adjunta ficha técnica.
$ 6.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.500
$ 66.500
44121618
Tijeras
3
Unidad
TIJERA TRAUMA RAPTOR, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS.
Tijera Extricación tactica Rhino Rescue. Se Adjunta ficha
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
42172010
Equipos de trauma de servicios médicos de urgencia
5
Unidad
TABLA INMOVILIZADOR PEDIATRICA, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS.
Trabala compatible con inmovilizador, correa araña y collar cervical pediatrico. Se Adjunta ficha
$ 53.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 269.250
$ 269.250
39111702
Lámparas portátiles
10
Unidad
LINTERNA,SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS.
Linterta dilatación pupilar. Se Adjunta Ficha
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.500
$ 24.500
Total Neto
$ 442.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 84.066
TOTAL OC
$ 526.516
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.