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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1343-73-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CAMIONES ALJIBES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Sin comentario |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LIMARÍ
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R.U.T. |
60.511.042-8 |
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Dirección de Facturación |
Socos N°154 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
4617066,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Socos N°154 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-05-2024 |
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Proveedor |
Santa Teresa |
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Razón Social |
SOC AGRICOLA SANTA TERESA LIMITADA
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R.U.T. |
78.260.910-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Santa Teresa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83101504
| Distribución de agua | 1 | Unidad no definida | Regularicese la contratación vía trato directo por suministro de agua potable para consumo humano a objeto de dotar de agua potable a los camiones aljibes contratados por la Delegación Presidencial Provincial de Limarí para la comuna de Punitaqui, debidamente informados y por la cantidad máxima de agua informada. | |
$ 24.300.351,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.300.351
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$ 24.300.351
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Total Neto
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$ 24.300.351
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.617.067
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$ 28.917.418
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.