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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3694-49-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de Materiales de Oficina Programa Socioeducativo, desde Compra ágil: 3694-66-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
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R.U.T. |
69.061.700-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Francia 11 |
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Comuna |
El Quisco
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Impuesto |
238693,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Francia 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marlene |
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Razón Social |
INVERSIONES 1 2 3 LIMITADA
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R.U.T. |
77.067.830-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Marlene |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121715
| Conjunto de lápiz o bolígrafo | 1 | Unidad no definida | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO SABERES.
IMPORTANTE: ADJUNTAR COTIZACION CON LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS, CANTIDADES, Y CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS, CASO CONTRARIO SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE. | Adquisición de Materiales de Oficina Programa Socioeducativo, desde Compra ágil: 3694-66-COT25 |
$ 1.256.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.256.280
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$ 1.256.280
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Total Neto
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$ 1.256.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 238.693
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$ 1.494.973
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.