Orden de Compra. Nº3694-49-AG25 "Adquisicion de Materiales de Oficina Programa Socioeducativo, desde Compra ágil: 3694-66-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3694-49-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Materiales de Oficina Programa Socioeducativo, desde Compra ágil: 3694-66-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Av. Francia 11
Comuna El Quisco
Impuesto 238693,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marlene
Razón Social INVERSIONES 1 2 3 LIMITADA
R.U.T. 77.067.830-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marlene
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo1Unidad no definidaADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO SABERES. IMPORTANTE: ADJUNTAR COTIZACION CON LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS, CANTIDADES, Y CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS, CASO CONTRARIO SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.Adquisición de Materiales de Oficina Programa Socioeducativo, desde Compra ágil: 3694-66-COT25 $ 1.256.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.256.280 $ 1.256.280
Total Neto $ 1.256.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 238.693
TOTAL OC $ 1.494.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.