Orden de Compra. Nº867990-572-AG24 "O C generada por invitación a compra ágil: 867990-467-COT24, Sol. 77563 cc 102"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867990-572-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-09-2024
Nombre de la Orden de Compra O C generada por invitación a compra ágil: 867990-467-COT24, Sol. 77563 cc 102
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 77563 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Las sophoras 135, Escuela de Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y la Salud. Estación Central
Comuna Estación Central
Impuesto 67886,43
Dirección de Envío de la Factura Av. Las sophoras 135, Escuela de Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y la Salud. Estación Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prografik SPA
Razón Social GRAFICA PUBLICITARIA SPA
R.U.T. 76.125.632-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prografik SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56112102
Sillas para trabajar9UnidadSilla SPRING NAC TAPIZADA color a convenirSILLA DE VISITA SPRING TAPIZADA EN TAPIZ TELA Desc. Detallada: Silla Spring de visita, Estructura en acero electro pintado, respaldo y asiento en tapizado en tapiz tela colores opcionales, Sin Brazos. Garantía:1 año. Procedencia: chile $ 39.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.297 $ 351.297
Total Neto $ 351.297
Descuento $ 0
Cargos $ 6.000
IVA  19  % $ 67.886
TOTAL OC $ 425.183


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.837.282-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.125.632-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.729.781-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.817.781-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.536.461-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.404.809-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.710.414-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.