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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1793-22-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC por invitación a compra ágil: 1793-22-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Tesorería Regional de Coquimbo - La Serena
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R.U.T. |
60.805.005-1 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 255, oficina 204 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
39916,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 255, oficina 204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-11-2023 |
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Proveedor |
Dacontor SPA |
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Razón Social |
DACONTOR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA
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R.U.T. |
77.443.179-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Dacontor SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101905
| Paneles modulares | 2 | Unidad no definida | - RETIRO DE 12 PANELES DE PROTECCIÓN VENTANAS (TRUPAN)
- REUBICACIÓN UN PANEL EN HALL ATENCIÓN DE PUBLICO, SECCION OPERACIONES. | RETIRO DE 12 PANELES DE PROTECCIÓN VENTANAS (TRUPAN)
- REUBICACIÓN UN PANEL EN HALL ATENCIÓN DE PUBLICO, SECCION OPERACIONES. |
$ 105.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.084
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$ 210.084
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Total Neto
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$ 210.084
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 39.916
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$ 250.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.