Orden de Compra. Nº3827-469-AG25 "Insumos quirúrgicos Fofar. S.C 2498; generada por invitación a compra ágil: 3827-283-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3827-469-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos quirúrgicos Fofar. S.C 2498; generada por invitación a compra ágil: 3827-283-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-71-013-002 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Facturación Camino San Alberto Hurtado 3295.
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 93398,3
Dirección de Envío de la Factura Camino San Alberto Hurtado 3295.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO
Despacho único: Primera Transversal 1657 Consultorio CESFAM Juan Pablo II. Lunes a viernes 09:00-13:00 y desde las 14:00-17:00 a excepción de los viernes hasta las 16:00 Horas. Pilar Pino   correo electrónico: ppino@saludmph.cl 
NOTA: La entrega de todos los servicios, materiales, insumos y medicamentos  deberá realizarse a través de  Factura, la cual deberá ser enviada al correo que aparece como contacto.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIKTUS SpA
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VIKTUS SPA
R.U.T. 77.305.553-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VIKTUS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311532
Apósitos secos40UnidadApósito de carboximetilcelulosa sódica impregnada con 1,2 % de plata iónica y fórmula antibiofilm potenciada con EDTA y BeCL de 10*10 cm SIMILAR a Aquacel Ag+. Se necesita vencimiento no inferior a 10 meses. Proveedor deberá adjuntar el detalle del producto ofertado, requisito fundamental para la aceptación y evaluación de la oferta. Además de adjuntar los formatos solicitados en esta presente compra ágil. Apósito de carboximetilcelulosa sódica impregnada con 1,2 % de plata iónica y fórmula antibiofilm potenciada con EDTA y BeCL de 10*10 cm SIMILAR a Aquacel Ag+. Se necesita vencimiento no inferior a 10 meses. Proveedor deberá adjuntar el detalle del produc $ 10.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.560 $ 409.560
42311510
Vendaje de espuma10UnidadEspuma hidrofílica multicapas con borde de silicona de 19,8*14 cm SIMILAR a Convafoam silicona multisite. Se necesita vencimiento no inferior a 10 meses. Proveedor deberá adjuntar el detalle del producto ofertado, requisito fundamental para la aceptación y evaluación de la oferta. Además de adjuntar los formatos solicitados en esta presente compra ágil. Espuma hidrofílica multicapas con borde de silicona de 19,8*14 cm SIMILAR a Convafoam silicona multisite. Se necesita vencimiento no inferior a 10 meses. Proveedor deberá adjuntar el detalle del producto ofertado, requisito fundamental para la aceptación $ 8.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.010 $ 82.010
Total Neto $ 491.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.398
TOTAL OC $ 584.968


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.