Orden de Compra. Nº3172-154-AG25 "ADQUISICIÓN MATERIALES DIRNAOPERPOL"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3172-154-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DIRNAOPERPOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 42180
Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENERGIK
Razón Social COMERCIAL ENERGIK SPA
R.U.T. 77.245.447-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENERGIK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1GalónOLEO SINTETICO BLANCO  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónANTICORROSIVO GRIS  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31201601
Adhesivos químicos1GalónADHESIVO CONTACTO AGOREX 60  $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
31201601
Adhesivos químicos1UnidadCOLA FRIA GALON 3,2 KILO  $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
46151601
Manillas20UnidadTIRADORES MANILLA 128 MM BARRA INOXIDABLE HBT  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
27112801
Brocas1KitSET BROCAS METAL HSS-TIN 25 PZS 1-13 MM MAKITA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroDILUYENTE DUCO  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 222.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.180
TOTAL OC $ 264.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.