Orden de Compra. Nº3764-93-AG25 "ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA OFICINA DE LA MUJER compra ágil: 3764-82-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3764-93-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA OFICINA DE LA MUJER compra ágil: 3764-82-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002 del sistema sicogub.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 70319
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TALLER AL SUR
Razón Social TALLER AL SUR SPA
R.U.T. 77.297.405-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TALLER AL SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios350UnidadLLAVERO CHAPITA ESPEJO 58 CM PERSONALIZADO.SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
80141605
Regalos publicitarios350UnidadSTICKER ADHESIVO TROQUELADO 3 CM PERSONALIZADO.SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
80141605
Regalos publicitarios100UnidadCALENDARIOS IMAN AÑO 2025 7X9 CM.SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
80141605
Regalos publicitarios200UnidadBOLSAS REUTILIZABLES PERSONALIZADAS 20X15 CM, COLOR MORADO.SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
80141605
Regalos publicitarios300UnidadLAPICES PERSONALIZADOS, COLOR MORADO.SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.600 $ 72.600
Total Neto $ 370.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.319
TOTAL OC $ 440.419


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.