|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3764-93-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA OFICINA DE LA MUJER compra ágil: 3764-82-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
|
|
R.U.T. |
69.090.400-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
|
|
R.U.T. |
69.090.400-4 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
|
Comuna |
Nancagua
|
|
Impuesto |
70319 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-02-2025 |
|
|
|
Proveedor |
TALLER AL SUR |
|
Razón Social |
TALLER AL SUR SPA
|
|
R.U.T. |
77.297.405-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TALLER AL SUR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141605
| Regalos publicitarios | 350 | Unidad | LLAVERO CHAPITA ESPEJO 58 CM PERSONALIZADO. | SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 147.000
|
$ 147.000
|
80141605
| Regalos publicitarios | 350 | Unidad | STICKER ADHESIVO TROQUELADO 3 CM PERSONALIZADO. | SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 50,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.500
|
$ 17.500
|
80141605
| Regalos publicitarios | 100 | Unidad | CALENDARIOS IMAN AÑO 2025 7X9 CM. | SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 45.000
|
$ 45.000
|
80141605
| Regalos publicitarios | 200 | Unidad | BOLSAS REUTILIZABLES PERSONALIZADAS 20X15 CM, COLOR MORADO. | SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 440,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 88.000
|
$ 88.000
|
80141605
| Regalos publicitarios | 300 | Unidad | LAPICES PERSONALIZADOS, COLOR MORADO. | SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 242,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 72.600
|
$ 72.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 370.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 70.319
|
|
$ 440.419
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.