|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4022-654-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ DE 3 PASAJES AEREOS ARICA-PUERTO MONTT- ARICA, SEGUN DETALLE: 4022-918-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
|
|
R.U.T. |
69.250.800-9 |
|
Dirección de Facturación |
José Miguel Carrera N°350, Putre |
|
Comuna |
Putre
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
José Miguel Carrera N°350, Putre |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| COORDINACION DEL SERVICIO | COORDINACION DEL SERVICIO:- juancarlos.flores@imputre.cl - marisol.huanca@imputre.cl - justo.blas@imputre.cl - marianella.huanca@imputre.cl
ANTE EL ACUSE DE CONFORMIDAD EN PUTRE, SE SOLICITARÁ LA FACTURA, LA QUE DEBE SER REMITIDA EXCLUSIVAMENTE A: RENE.VIZA@IMPUTRE.CL |
|
|
Proveedor |
SERVITECH CHILE SPA |
|
Razón Social |
SERVITECH CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
77.151.258-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SERVITECH CHILE SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Global | según requerimiento. | |
$ 3.240.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.240.000
|
$ 3.240.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.240.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 3.240.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.