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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
564162-1400-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
112 - 88363 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
594069,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Reachem |
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Razón Social |
GRUPO REACHEM CHILE SPA
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R.U.T. |
76.921.771-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Reachem |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41104801
| Unidades de frascos o retortas | 1 | Unidad | La Universidad de Santiago de Chile requiere la compra de insumos para elaboración y comercialización como frascos de base redonda, frascos gotarios, potes transparentes, embudos de decantación, soporte universal para embudos, etc según especificaciones técnicas detalladas en el anexo adjunto. | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA PROYECTO
Contacto:
Carlos Díaz Ramírez +56936616595 / Valeria Osorio González +56950932399
carlos.diaz.r@usach.cl / valeria.osorio@usach.cl
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$ 3.126.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.126.681
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$ 3.126.681
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Total Neto
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$ 3.126.681
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 594.069
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$ 3.720.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.