Orden de Compra. Nº1298354-4-AG26 "Edu-Orden de Compra ágil: 1298354-7-COT26-Ale"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1298354-4-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Edu-Orden de Compra ágil: 1298354-7-COT26-Ale
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000-000 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Facturación PASAJE Eleuterio Ramirez 0387, VILLA MANUEL RODRIGUEZ, Melipilla
Comuna Melipilla
Impuesto 319200
Dirección de Envío de la Factura PASAJE Eleuterio Ramirez 0387, VILLA MANUEL RODRIGUEZ, Melipilla
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-01-2026
TítuloDescripción
Condiciones de Despacho
Sírvase despachar directamente a Calle Eleuterio Ramírez N°0387 Pobl. Manuel Rodríguez Melipilla 
Contacto: Luis Cortes  Fono:224897908       
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAMM SpA
Razón Social COMPRA VENTA Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS SPA
R.U.T. 77.735.942-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DAMM SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101702
Trofeos1000UnidadMEDALLA DIAMETRO 50 MILIMETRO, CON CINTA Y DOMO 25MM, DISEÑO 1 HOJADELAUREL Y ONDAS GROSOR 3MM GRABADO EN FIBRALASER  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
49101702
Trofeos20UnidadTROFEOS E1093 C/PLACA Y DOMO  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
49101702
Trofeos20UnidadTROFEOS E1093 C/PLACA Y DOMO  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 1.680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.200
TOTAL OC $ 1.999.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.843.964-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.