Orden de Compra. Nº4282-109-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4282-71-COT25 "Recursos de Aprendizajes Especialidad Construcciones Metálicas Liceo Bicentenario Polivalente Fernando Silva Castellón""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4282-109-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4282-71-COT25 "Recursos de Aprendizajes Especialidad Construcciones Metálicas Liceo Bicentenario Polivalente Fernando Silva Castellón"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1208/613/2025 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna Catemu
Impuesto 835373
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Incotec Ltda
Razón Social COMERCIAL INCOTEC LIMITADA
R.U.T. 76.695.839-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Incotec Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142323
Disco de ruptura1UnidadSe adjunta listado con las especificaciones técnicas solicitadas, subir cotización propia Se evaluara Plazo de Entrega, Calidad de los Productos tipo de material ofertado, Certificaciones técnicas o estándares de calidad si aplican (por ejemplo, acero galvanizado, tornillería grado 5, etc.). Cumplimiento de Especificaciones Técnicas correspondencia exacta entre los materiales solicitados y los ofertados. Se descartan productos sustitutos no equivalentes sin autorización.   $ 4.396.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.396.700 $ 4.396.700
Total Neto $ 4.396.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 835.373
TOTAL OC $ 5.232.073


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.