Orden de Compra. Nº3613-237-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3613-64-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3613-237-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3613-64-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 221/MANTENIMIENTO del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación CHACABUCO N°502, VICUÑA
Comuna Vicuña
Impuesto 57000
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N°502, VICUÑA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REALIZACION DEL SERVICIOPOBLACION AGUAS DE ELQUI CALLE LIRCAY N°441, COLEGIO JOAQUIN VICUÑA, COMUNA DE VICUÑA 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Miguel Carvajal
Razón Social JOSÉ MIGUEL CARVAJAL CARVAJAL
R.U.T. 6.820.652-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jose Miguel Carvajal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1Unidad no definidaREPARACION DE SISTEMAS ALCANTARILLADO  $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería3Unidad no definidaDESTAPE DE CAMARAS  $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1Unidad no definidaPICADO PISO  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1Unidad no definidaINSTALACION DE CERAMICO  $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1GlobalLIMPIEZA Y ENTREGA FINAL  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.000
TOTAL OC $ 357.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.