Orden de Compra. Nº3982-143-SE25 "materiales de libreria, liceo, SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3982-143-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra materiales de libreria, liceo, SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3982-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15
Comuna Paredones
Impuesto 87324
Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Polanco Galarce
Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina250Unidad no definidaPLIEGO CARTULINA 53X75CM COLORES (100 rosado, 100 rojo, 100 amarillo, 100 verde, 100 celeste)PLIEGO CARTULINA 53X75CM COLORES (50 rosado, 50 rojo, 50 amarillo, 50 verde, 50 celeste) $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
14111514
Bloques para mensajes20Unidad no definidaBLOCK DIBUJO N° 99 MEDIO 1/8 20 HOJAS BLOCK DIBUJO N° 99 MEDIO 1/8 20 HOJAS $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
44122107
Grapas3Unidad no definidaCORCHETE 23/8 DE 1000 UNIDADES CORCHETE 23/8 DE 1000 UNIDADES $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
14121504
Papel para embalaje20Unidad no definidaCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 48MMX40MTS CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 48MMX40MTS $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
44122103
Corchetes5Unidad no definidaCORCHETERA MEDIANA METAL PARA 20 HOJAS CORCHETERA MEDIANA METAL PARA 20 HOJAS $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750
23153412
Tijeras de guillotina2Unidad no definida guillotina profesional $ 39.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900
14111525
Papel multiuso2Unidad no definidaOPALINA BLANCA CARTA 100 UNIDADES OPALINA BLANCA CARTA 100 UNIDADES $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaPAPEL FOTOGRÁFICO CARTA, 100 UNIDADES PAPEL FOTOGRÁFICO CARTA, 100 UNIDADES $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.750 $ 34.750
31201517
Cinta para empaquetar20Unidad no definidaCINTA ASHESIVA TRANSPARENTE 12MM 30MT CINTA ASHESIVA TRANSPARENTE 12MM 30MT $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
14111525
Papel multiuso100Unidad no definidaPAPEL DE ENVOLVER (KRAFT) PAPEL DE ENVOLVER (KRAFT) $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
73151805
Servicios de Laminar1Unidad no definidaTERMOLAMINADORA PLASTIFICADORA A4 TERMOLAMINADORA PLASTIFICADORA A4 $ 39.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.950 $ 39.950
Total Neto $ 459.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.324
TOTAL OC $ 546.924


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.