Orden de Compra. Nº4050-344-AG24 " ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA REPARACIÓN BAÑO GIMNASIO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DIDECO MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4050-344-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA REPARACIÓN BAÑO GIMNASIO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DIDECO MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Lonquimay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación O`HIGGINS 1320
Comuna Lonquimay
Impuesto 7703,74
Dirección de Envío de la Factura O`HIGGINS 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PLAZO DE ENTREGA 1 DIA HABIL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor materiales de construcción alaska
Razón Social WILLIAM ARTURO AGUILERA CARRILLO
R.U.T. 14.295.839-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal materiales de construcción alaska
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Codos de tubo1UnidadCODO SANITARIO 110*90CODO SANITARIO 110 X 90º $ 1.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.976 $ 1.976
40142604
Codos de tubo2UnidadTUBO SANITARIO PVC 110 MM * 6MTSTUBO SANITARIO PVC 110 MM * 6MTS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
40142604
Codos de tubo5UnidadCODO SANITARIO 40*90ACODO SANITARIO 40*90A $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
40142604
Codos de tubo1UnidadTEE SANITARIA 40 MMTEE SANITARIA 40 MM $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
40142604
Codos de tubo1UnidadTUBO SANITARIO PVC 40 MM *6 MTSTUBO SANITARIO PVC 40 MM *6 MTS $ 4.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.957 $ 4.957
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Codos de tubo1UnidadTEE SANITARIO PVC 110 X 50 MM * METROTEE SANITARIO PVC 110 X 50 MM * METRO $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
40142604
Codos de tubo2UnidadTUBO SANITARIO PVC 50 MM * METROTUBO SANITARIO PVC 50 MM * METRO $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530
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Codos de tubo1UnidadLIJA DE FIERROLIJA DE FIERRO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
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Codos de tubo1UnidadADHESIVO PVC 240 CC VINILIT CON APLICADOR ADHESIVO PVC 240 CC VINILIT CON APLICADOR $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
Total Neto $ 40.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.704
TOTAL OC $ 48.250


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.295.839-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.514.261-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.