Orden de Compra. Nº
4050-344-AG24
"
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA REPARACIÓN BAÑO GIMNASIO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DIDECO MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4050-344-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA REPARACIÓN BAÑO GIMNASIO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DIDECO MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Lonquimay
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
O`HIGGINS 1320
Comuna
Lonquimay
Impuesto
7703,74
Dirección de Envío de la Factura
O`HIGGINS 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
PLAZO DE ENTREGA 1 DIA HABIL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
materiales de construcción alaska
Razón Social
WILLIAM ARTURO AGUILERA CARRILLO
R.U.T.
14.295.839-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
materiales de construcción alaska
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142604
Codos de tubo
1
Unidad
CODO SANITARIO 110*90
CODO SANITARIO 110 X 90º
$ 1.976,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.976
$ 1.976
40142604
Codos de tubo
2
Unidad
TUBO SANITARIO PVC 110 MM * 6MTS
TUBO SANITARIO PVC 110 MM * 6MTS
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
40142604
Codos de tubo
5
Unidad
CODO SANITARIO 40*90A
CODO SANITARIO 40*90A
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
40142604
Codos de tubo
1
Unidad
TEE SANITARIA 40 MM
TEE SANITARIA 40 MM
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
40142604
Codos de tubo
1
Unidad
TUBO SANITARIO PVC 40 MM *6 MTS
TUBO SANITARIO PVC 40 MM *6 MTS
$ 4.957,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.957
$ 4.957
40142604
Codos de tubo
1
Unidad
TEE SANITARIO PVC 110 X 50 MM * METRO
TEE SANITARIO PVC 110 X 50 MM * METRO
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
40142604
Codos de tubo
2
Unidad
TUBO SANITARIO PVC 50 MM * METRO
TUBO SANITARIO PVC 50 MM * METRO
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.530
40142604
Codos de tubo
1
Unidad
LIJA DE FIERRO
LIJA DE FIERRO
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546
$ 546
40142604
Codos de tubo
1
Unidad
ADHESIVO PVC 240 CC VINILIT CON APLICADOR
ADHESIVO PVC 240 CC VINILIT CON APLICADOR
$ 5.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
Total Neto
$ 40.546
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.704
TOTAL OC
$ 48.250
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
14.295.839-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.514.261-8
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.