Orden de Compra. Nº3076-31-SE26 "ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3076-31-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-48-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 349040,64
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COPEC S.A.
R.U.T. 99.520.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor3UnidadMOBILGEARD 600 XMP 320 , ENVASE EN TAMBOR DE 208 LITROS, CÓDIGO 101114, NSN 145719432, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y SERVICIOS ASOCIADOS, ID MERCADO PÚBLICO N° 2945-48-LR22MOBILGEARD 600 XMP 320 , ENVASE EN TAMBOR DE 208 LITROS, CÓDIGO 101114, NSN 145719432, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y SERVICIOS ASOCIADOS, ID MERCADO PÚBLICO N° 2945-48-LR22 $ 612.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.837.056 $ 1.837.056
Total Neto $ 1.837.056
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 349.041
TOTAL OC $ 2.186.097


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.