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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2724-1375-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIDECO (PROG. RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
44688 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CATLU SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CATLU SPA
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R.U.T. |
78.207.319-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CATLU SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51241208
| Cremas o ungüentos hidrofílicos | 30 | Unidad | CREMAS ANTIESCARAS PARA EL PROGRAMA RED LOCAL, segun invitación a compra ágil: 2724-727-COT25 | Direccion despacho: Calle Arturo Prat Sur N°435, San Carlos. |
$ 7.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 235.200
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$ 235.200
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Total Neto
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$ 235.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.688
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$ 279.888
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.