Orden de Compra. Nº4477-353-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4477-472-COT25 MATERIALES JARDIN INFANTIL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4477-353-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4477-472-COT25 MATERIALES JARDIN INFANTIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PRESUPUESTO SUPERA EL MONTO PERMITIDO DEL 30% SOBRE EL MONTO ESTIMADO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
R.U.T. 69.160.601-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
R.U.T. 69.160.601-5
Dirección de Facturación Las Araucarias S/N
Comuna Contulmo
Impuesto 254881,2
Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTEOFFICE
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JMMB SPA
R.U.T. 77.461.733-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTEOFFICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121113
Cartulina metálica1UnidadCOTIZAR MATERIALES DE DOC. ADJUNTO, NO COTIZAR LO DESTACADO EN VERDE, YA QUE PERTENECEN A OTRO ITEM.ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COTIZACION CON DETALLE DE CADA PRODUCTO PARA PROCESO DE EVALUACION, DE LO CONTRARIO QUEDARÁ FUERA AUTOMATICAMENTE DEL PROCESO. LA COTIZACION DEBE CONTENER TODOS LOS ARTICULOS QUE SE SOLICITAN, NO SIRVE AQUELLA QUE SOLO MENCIONE "SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO" QUEDARÁ NULA SU OFERTA. LO DESTACADO EN VERDE NO COTIZAR. INDICAR PLAZO DE ENTREGA OBLIGATORIO.  $ 1.341.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.341.480 $ 1.341.480
Total Neto $ 1.341.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 254.881
TOTAL OC $ 1.596.361


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.