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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4477-353-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
13-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4477-472-COT25 MATERIALES JARDIN INFANTIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PRESUPUESTO SUPERA EL MONTO PERMITIDO DEL 30% SOBRE EL MONTO ESTIMADO |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
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R.U.T. |
69.160.601-5 |
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Dirección de Facturación |
Las Araucarias S/N |
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Comuna |
Contulmo
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Impuesto |
254881,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Araucarias S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARTEOFFICE |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JMMB SPA
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R.U.T. |
77.461.733-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARTEOFFICE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121113
| Cartulina metálica | 1 | Unidad | COTIZAR MATERIALES DE DOC. ADJUNTO, NO COTIZAR LO DESTACADO EN VERDE, YA QUE PERTENECEN A OTRO ITEM.ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COTIZACION CON DETALLE DE CADA PRODUCTO PARA PROCESO DE EVALUACION, DE LO CONTRARIO QUEDARÁ FUERA AUTOMATICAMENTE DEL PROCESO. LA COTIZACION DEBE CONTENER TODOS LOS ARTICULOS QUE SE SOLICITAN, NO SIRVE AQUELLA QUE SOLO MENCIONE "SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO" QUEDARÁ NULA SU OFERTA. LO DESTACADO EN VERDE NO COTIZAR. INDICAR PLAZO DE ENTREGA OBLIGATORIO. | |
$ 1.341.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.341.480
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$ 1.341.480
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Total Neto
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$ 1.341.480
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 254.881
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$ 1.596.361
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.