|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
757-165-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
[ADMIN] SC N°703 EXP 17879/2025 00040 SERVICIO DE SUMINSITRO DE PEPEL PARA TOTEM DEL PUNTO DE VACUNACION DEL MINISTERIO DE SALUD compra ágil: 757-117-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Mac-Iver 541 |
|
Comuna |
Alhué
|
|
Impuesto |
17100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 541 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INGELAN AUTOSERVICIOS SPA |
|
Razón Social |
INGELAN AUTOSERVICIOS SPA
|
|
R.U.T. |
76.730.343-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INGELAN AUTOSERVICIOS SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201515
| Cintas de papel | 30 | Rollo | 30 rollos de papel impresora Rexod Cuyas características Ancho 79 mm, 100 mts de largo, 74 gramos de grosor hoja | |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.000
|
$ 90.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 90.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.100
|
|
$ 107.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.