Orden de Compra. Nº1244643-18-AG25 "Adquisición de materiales para cambio de piso sala Kine"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1244643-18-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para cambio de piso sala Kine
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL
Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL
R.U.T. 65.086.084-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL
R.U.T. 65.086.084-5
Dirección de Facturación Los Nardos # 5880
Comuna Estación Central
Impuesto 169214
Dirección de Envío de la Factura Los Nardos # 5880
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ITADI SPA
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES ITADI SPA
R.U.T. 77.820.006-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ITADI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica11Bolsabolsas de 200 unidades de espaciador tomador 5mm (adjuntar ficha técnica e imagen del producto ofertado)bolsas de 200 unidades de espaciador tomador 5mm (adjuntar ficha técnica e imagen del producto ofertado) $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.680 $ 31.680
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica28Unidadcajas de piso cerámico 60x60 caja de 2.52M2 diseño new Legno linear (adjuntar ficha técnica e imagen del producto ofertado)cajas de piso cerámico 60x60 caja de 2.52M2 diseño new Legno linear (adjuntar ficha técnica e imagen del producto ofertado) $ 24.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.320 $ 698.320
30101617
Barras de madera26UnidadGuardapolvos de pino natural de 13x68 mm x 3 mts (adjuntar ficha técnica e imagen del producto ofertado)Guardapolvos de pino natural de 13x68 mm x 3 mts (adjuntar ficha técnica e imagen del producto ofertado) $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.200 $ 96.200
31201601
Adhesivos químicos10Unidadadhesivo cerámico polvo ultra bolsa de 25 kilos marca cadina o equivalente (adjuntar ficha técnica e imagen del producto ofertado)adhesivo cerámico polvo ultra bolsa de 25 kilos marca cadina o equivalente (adjuntar ficha técnica e imagen del producto ofertado) $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
31211708
Recubrimiento de polvo5Unidadfragûer fluido bolsa de 5 kilos café claro marca cadina o equivalente (adjuntar ficha técnica e imagen del producto ofertado)fragûer fluido bolsa de 5 kilos café claro marca cadina o equivalente (adjuntar ficha técnica e imagen del producto ofertado) $ 6.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
Total Neto $ 890.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.214
TOTAL OC $ 1.059.814


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.