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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
734-899-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 734-528-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
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R.U.T. |
61.607.800-3 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
79603,53981 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA |
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Razón Social |
SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA
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R.U.T. |
76.036.795-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | 03 Unidades de TÓNER HP 58A CF258A PARA MFP M428DW, para Base SAMU Puerto Aysén, duración aproximada 12 meses. | TÓNER HP 58A CF258A PARA MFP M428DW. |
$ 139.655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 418.965
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$ 418.966
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Total Neto
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$ 418.966
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.604
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$ 498.570
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.