Orden de Compra. Nº3675-90-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3675-171-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3675-90-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3675-171-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Facturación silva 575
Comuna Petorca
Impuesto 446262,5
Dirección de Envío de la Factura silva 575
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PLazo de entrega El artículo 4° señala que
El plazo de entrega de los productos, se contará desde el día hábil siguiente, a la fecha de emisión de la orden de compra.

En su oferta señala despacho de 72 horas, y se entiende que los insumos llegarán en tres días, todo esto aludiendo que la compra está sujeta a multa.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MASTER AHORRO
Razón Social MASTER AHORRO SPA
R.U.T. 77.879.842-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MASTER AHORRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1000UnidadToalla de manos 250mts *2rollos c/ paquete  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050.000 $ 2.050.000
47121701
Bolsas de basura300UnidadBolsas de basuras 50*70  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47121701
Bolsas de basura50UnidadBolsas de basuras 80*110  $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
47131801
Limpiadores de suelos120UnidadLimpia pisos 900ml aroma primavera  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.800 $ 106.800
10191509
Insecticidas100UnidadInsecticida todo insecto  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.000 $ 179.000
Total Neto $ 2.348.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 446.262
TOTAL OC $ 2.795.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.