Orden de Compra. Nº547640-104-SE24 "EMERGENCIA DESAM COMPRA INSUMOS Y MOTOBOMBA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 547640-104-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra EMERGENCIA DESAM COMPRA INSUMOS Y MOTOBOMBA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se efectuó rectificación para remitir OC a Persona Jurídica
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina 141
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación AVDA. FCO. ANTONIO ENCINA 141 - VILLA ALEGRE 7° REGION
Comuna Villa Alegre
Impuesto 110578,48
Dirección de Envío de la Factura AVDA. FCO. ANTONIO ENCINA 141 - VILLA ALEGRE 7° REGION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Paraíso
Razón Social JAIME DEL CARMEN BUSTAMANTE AVENDAÑO
R.U.T. 7.277.002-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Paraíso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142008
Mangueras para agua1Unidad no definidaMANGUERA AZUL BOMBRE 3 ROLLO 50 MTMANGUERA AZUL BOMBRE 3 ROLLO 50 MT $ 147.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.059 $ 147.059
39111702
Lámparas portátiles3Unidad no definidaLINTERNA MODEL NO .KJ 8785LINTERNA MODEL NO .KJ 8785 $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.858 $ 15.858
26111702
Pilas alcalinas9Unidad no definidaPILAS DURACELL AAAPILAS DURACELL AAA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.316 $ 8.316
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas2Unidad no definidaBOTAS DE AGUA 38-45BOTAS DE AGUA 38-45 $ 22.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.362 $ 45.362
46181517
Trajes aislados o para flotar en el agua3Unidad no definidaTRAJE DE AGUA NORSKE 0.50 AMAR. O AZULTRAJE DE AGUA NORSKE 0.50 AMAR. O AZUL $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.791 $ 37.791
40151510
Bombas de agua1Unidad no definidaMOTOMBA GASOLINA 3 HUMBOLDTMOTOMBA GASOLINA 3 HUMBOLDT $ 246.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.975 $ 246.975
40142008
Mangueras para agua3Unidad no definidaESPIRAL MOTOBOMBA 3 MTSESPIRAL MOTOBOMBA 3 MTS $ 23.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.563 $ 70.563
39111702
Lámparas portátiles2Unidad no definidaLINTERNA CAMALEON RECARGABLELINTERNA CAMALEON RECARGABLE $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.068 $ 10.068
Total Neto $ 581.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.578
TOTAL OC $ 692.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.