Orden de Compra. Nº1078177-1145-AG25 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL AP-2429, AP-2424, AP-1223, AP-1388, Z-4610, Z-7932, Z-8627, Z-8843, DE CARGO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA ZONA ARAUCANIA"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078177-1145-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL AP-2429, AP-2424, AP-1223, AP-1388, Z-4610, Z-7932, Z-8627, Z-8843, DE CARGO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA ZONA ARAUCANIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284
Comuna Temuco
Impuesto 1062100
Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA GEDEON SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA GEDEON SPA
R.U.T. 77.530.521-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA GEDEON SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1UnidadREQUERIMIENTO SOLICITADO CONFORME AL DETALLE ESTABLECIDO EN EL ANEXO ADJUNTO.   $ 5.590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.590.000 $ 5.590.000
Total Neto $ 5.590.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.062.100
TOTAL OC $ 6.652.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.