Orden de Compra. Nº501-413-SE25 "ÚTILES DE ASEO, ESCUELA BÁSICA ÑIPAS "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-413-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO, ESCUELA BÁSICA ÑIPAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 - MATERIALES ASEO DAEM proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 103087,35
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadCIF CREMA BIOACTIVE ORIGINAL 750CCCIF CREMA BIOACTIVE ORIGINAL 750CC $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.780
47131806
Barniz o ceras de muebles5UnidadLUSTRA MUEBLES VIRGINIA TRADICIONAL 250MLLUSTRA MUEBLES VIRGINIA TRADICIONAL 250ML $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.935
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos24UnidadCERA LIQUIDA ROJA NUGGET 450CCCERA LIQUIDA ROJA NUGGET 450CC $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
47131502
Paños de limpieza25UnidadPAÑO MICROFIBRA AMARILLO 40X40CMPAÑO MICROFIBRA AMARILLO 40X40CM $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.325 $ 27.325
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO OSO 5LITROSCLORO OSO 5LITROS $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.770 $ 32.770
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA TREMEX 5LTCERA LIQUIDA INCOLORA TREMEX 5LT $ 11.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.230 $ 117.230
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZA QUIX 750CCLAVALOZA QUIX 750CC $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.825 $ 8.825
14111704
Papel higiénico80UnidadPAPEL HIGIENICO TECNOROLL 500MTPAPEL HIGIENICO TECNOROLL 500MT $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.480 $ 218.480
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA VIRUTEX PRO 50X70BOLSA DE BASURA VIRUTEX PRO 50X70 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 CM BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 CM $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.520
Total Neto $ 542.565
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.087
TOTAL OC $ 645.652


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.