Orden de Compra. Nº
501-413-SE25
"
ÚTILES DE ASEO, ESCUELA BÁSICA ÑIPAS
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
501-413-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
ÚTILES DE ASEO, ESCUELA BÁSICA ÑIPAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
501-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 - MATERIALES ASEO DAEM proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Facturación
Manuel Matta 440
Comuna
Ranquil
Impuesto
103087,35
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Super-Quemchi
Razón Social
COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.400.930-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Super-Quemchi
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad
CIF CREMA BIOACTIVE ORIGINAL 750CC
CIF CREMA BIOACTIVE ORIGINAL 750CC
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.780
$ 32.780
47131806
Barniz o ceras de muebles
5
Unidad
LUSTRA MUEBLES VIRGINIA TRADICIONAL 250ML
LUSTRA MUEBLES VIRGINIA TRADICIONAL 250ML
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.935
$ 6.935
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
24
Unidad
CERA LIQUIDA ROJA NUGGET 450CC
CERA LIQUIDA ROJA NUGGET 450CC
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.800
$ 46.800
47131502
Paños de limpieza
25
Unidad
PAÑO MICROFIBRA AMARILLO 40X40CM
PAÑO MICROFIBRA AMARILLO 40X40CM
$ 1.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.325
$ 27.325
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
CLORO OSO 5LITROS
CLORO OSO 5LITROS
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.770
$ 32.770
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Unidad
CERA LIQUIDA INCOLORA TREMEX 5LT
CERA LIQUIDA INCOLORA TREMEX 5LT
$ 11.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.230
$ 117.230
47131810
Productos para lavar platos
5
Unidad
LAVALOZA QUIX 750CC
LAVALOZA QUIX 750CC
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.825
$ 8.825
14111704
Papel higiénico
80
Unidad
PAPEL HIGIENICO TECNOROLL 500MT
PAPEL HIGIENICO TECNOROLL 500MT
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 218.480
$ 218.480
47121701
Bolsas de basura
30
Paquete
BOLSA DE BASURA VIRUTEX PRO 50X70
BOLSA DE BASURA VIRUTEX PRO 50X70
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
47121701
Bolsas de basura
30
Paquete
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 CM
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 CM
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.520
$ 32.520
Total Neto
$ 542.565
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.087
TOTAL OC
$ 645.652
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.