Orden de Compra. Nº1952-1249-SE26 "1952-140-LE24 DETERGENTES LIQUIDOS PARA LAVANDERIA BG"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1952-1249-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 1952-140-LE24 DETERGENTES LIQUIDOS PARA LAVANDERIA BG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1952-140-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Villarrica
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Unidad de Compra San Martín 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3925
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF 2105, Hospital Nuevo
Comuna Villarrica
Impuesto 216588,6
Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF 2105, Hospital Nuevo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA. (BIENEK)
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA
R.U.T. 89.842.300-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA. (BIENEK)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería100LitroSUAVIZANTES UD 20 LT  $ 1.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.400 $ 144.400
47131811
Productos de lavandería140LitroDETERGENTE PRELAVADO LIQUIDO BID. 20 LT  $ 2.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.540 $ 365.540
47131811
Productos de lavandería140LitroDETERGENTE LIQUIDO LT 20 LT  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
Total Neto $ 1.139.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.589
TOTAL OC $ 1.356.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.