Orden de Compra. Nº1681-976-SE25 "SERVICIO COURIER PARA EL HOSPITAL DE LINARES / NOVIEMBRE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1681-976-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COURIER PARA EL HOSPITAL DE LINARES / NOVIEMBRE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HBL
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12275
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación AV. BRASIL 753, LINARES
Comuna Linares
Impuesto 124507,95
Dirección de Envío de la Factura AV. BRASIL 753, LINARES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chilexpress S.A.
Razón Social CHILEXPRESS S A
R.U.T. 96.756.430-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Chilexpress S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102201
Servicios de entrega postal nacional1GlobalDOCUMENTOS LOCALES, ENCOMIENDAS Y DOCUMENTOS NACIONALES, GASTO DE ADMINISTRACIÓN, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN FACTURA N°12946683 DEL 01/12/2025DOCUMENTOS LOCALES, ENCOMIENDAS Y DOCUMENTOS NACIONALES, GASTO DE ADMINISTRACIÓN, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN FACTURA N°12946683 DEL 01/12/2025 $ 655.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.305 $ 655.305
Total Neto $ 655.305
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.508
TOTAL OC $ 779.813


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.