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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2724-856-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADMINISTRACION MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
50350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Atmin Ltda |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ATMIN LIMITADA
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R.U.T. |
77.009.764-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Atmin Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 10 | Unidad | CORTINAS ROLLER DUO COLOR GRIS OSCURA NOCHE/DIA PARA TERMINAL DE BUSES | Despachar a calle de Srvicio Nora Pereira N° 821, San Carlos. |
$ 26.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 265.000
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$ 265.000
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Total Neto
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$ 265.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.350
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$ 315.350
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.