Orden de Compra. Nº
1057501-15784-SE25
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CONVENIO FORMULARIOS IMPRESOS Y DUPLICADOS ABRIL - MAYO Y SCE: 402988
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Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057501-15784-SE25
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO FORMULARIOS IMPRESOS Y DUPLICADOS ABRIL - MAYO Y SCE: 402988
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ERROR EN ESPECIFICACIÓN Y CANTIDAD DEL CODIGO Cod: 30-004-134-025-00
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057501-419-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 11754
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Facturación
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna
Puente Alto
Impuesto
46949
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
impresoscordillera2003
Razón Social
HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON
R.U.T.
6.950.453-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
impresoscordillera2003
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
45
Block
30-004-134-160-00 PAUTA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS,50 X 2, PP. Nº2,ORIGIAL 1 COLOR DE IMPRESIÒN CON FOLIO, CARTA
30-004-134-160-00 PAUTA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS,50 X 2, PP. Nº2,ORIGIAL 1 COLOR DE IMPRESIÒN CON FOLIO, CARTA Cantidad: 1
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.500
$ 94.500
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
30
Block
30-004-134-162-00 INDICACIONES RECETAS SUBDIRECCION MEDICA DEL NIÑO 50X2, AUTOCOPIATIVA, CARTA, SIN FOLIO, TIRO
30-004-134-162-00 INDICACIONES RECETAS SUBDIRECCION MEDICA DEL NIÑO 50X2, AUTOCOPIATIVA, CARTA, SIN FOLIO, TIRO Cantidad: 1
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
20
Block
30-004-134-027-00 COMPROBANTE DE ATENCIÓN, FOLIADO, 100/1 DE 13 X 21, TIRO.
30-004-134-027-00 COMPROBANTE DE ATENCIÓN, FOLIADO, 1001 DE 13 X 21, TIRO. Cantidad: 1
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
80
Block
30-004-134-025-00 HOJA DE ENFERMERIA CUIDADOS NEONATALES 100/1 MEDIDAS DE 43 X 28 TIRO RETIRO SIN FOLIO
30-004-134-025-00 HOJA DE ENFERMERIA CUIDADOS NEONATALES 1001 MEDIDAS DE 43 X 28 TIRO RETIRO SIN FOLIO Cantidad: 1
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
600
Unidad
30-004-134-035-00 RECETA CHEQUE,100X1,PAPEL HILADO 140 GR.VERDE,IMPRESO 2/2 COLOR,FOLIO DOBLE,PREPICADO DOBLE,13,5X28
30-004-134-035-00 RECETA CHEQUE,100X1,PAPEL HILADO 140 GR.VERDE,IMPRESO 22 COLOR,FOLIO DOBLE,PREPICADO DOBLE,13,5X28 Cantidad: 1
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
10
Unidad
30-004-134-018-00 SOBRE 31 X 41 CMS CON PESTAÑA O SOLAPA PARA CERRAR EN PAPEL KRAFT SIN IMPRESION
30-004-134-018-00 SOBRE 31 X 41 CMS CON PESTAÑA O SOLAPA PARA CERRAR EN PAPEL KRAFT SIN IMPRESION Cantidad: 1
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
Total Neto
$ 247.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.949
TOTAL OC
$ 294.049
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.