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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1943-163-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1943-23-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
V Región - Oficina Regional de Valparaiso |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
3 Norte 555 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
50245,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
3 Norte 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMODI |
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Razón Social |
EVENTOS ANDRÉS ANGELO ANTTONINO MORCHIO DÍAZ E.I.R
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R.U.T. |
76.371.315-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMODI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Se requiere contratar el servicio de coffee break para 50 personas en charla a realizarse el viernes 21 de marzo de 2025 a las 11:00 horas, en el salón O'Higgins 1 del antiguo Hotel O'Higgins, ubicado en Plaza Vergara s/n, Viña del Mar. El proveedor debe incluir en su cotización la composición del coffee break propuesto y personal tanto para la atención, como para montar y desmontar el servicio. | Se requiere contratar el servicio de coffee break para 50 personas en charla a realizarse el viernes 21 de marzo de 2025 a las 11:00 horas, en el salón O'Higgins 1 del antiguo Hotel O'Higgins, ubicado en Plaza Vergara s/n, Viña del Mar. El proveedor debe |
$ 264.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 264.450
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$ 264.450
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Total Neto
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$ 264.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.246
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$ 314.696
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.