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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2663-340-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2663-340-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
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R.U.T. |
69.250.100-4 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS BORIES 398 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
232180 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS BORIES 398 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA |
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Razón Social |
MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA
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R.U.T. |
77.917.507-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101505
| Diesel | 1000 | Litro | 1.000 litros de diesel, los que deben ser entregados de acuerdo al siguiente detalle, por parte del proveedor:
(150 lts. polideportivo, 150 litros piscina, 400 litros estadio Victor Borquez Miranda y 300 litros cancha Gallito Gonzalez) | |
$ 1.222,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.222.000
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$ 1.222.000
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Total Neto
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$ 1.222.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 232.180
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$ 1.454.180
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.