Orden de Compra. Nº1758-192-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1758-146-COT23 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 06 AL 08 DE NOVIEMBRE PROYECTO INNOVACION PEDAGOGICA PROGRAMA INGLES"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1758-192-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1758-146-COT23 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 06 AL 08 DE NOVIEMBRE PROYECTO INNOVACION PEDAGOGICA PROGRAMA INGLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XI Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
R.U.T. 60.901.013-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 844 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
R.U.T. 60.901.013-4
Dirección de Facturación Baquedano 238
Comuna Coyhaique
Impuesto 57646
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 87688569
Razón Social ELIANA LUISA DEL CARMEN CORTÉS LARENAS
R.U.T. 8.768.856-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 87688569
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering8UnidadSERVICIO DE CAFE AM Y PM PARA 04 DOCENTES EN LA JUNTA.  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
90101501
Restaurantes4UnidadSERVICIO DE CENAS 06 Y 07 NOVIEMBRE PARA DOS PASAJEROS EN LA JUNTA.  $ 10.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.700
90101501
Restaurantes4UnidadSERVICIO DE 04 ALMUERZOS EL 07 DE NOVIEMBRE EN RESTAURANT PARA 04 DOCENTES EN LA JUNTA.  $ 10.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.700
90111801
Habitación sencilla2UnidadSERVICIO DE ALOJAMIENTOS DOS PASAJEROS CHECK IN 06 DE NOVIEMBRE Y CHECK OUT 08 DE NOVIEMBRE 2023 EN LA JUNTA  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 303.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.646
TOTAL OC $ 361.046


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.453.064-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.768.856-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.