Orden de Compra. Nº2380-2246-AG25 " ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PRESTADO PARA LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO, DPTO. PRENCIÓN DE RIEGOS SEGÚN OS N°144185"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-2246-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PRESTADO PARA LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO, DPTO. PRENCIÓN DE RIEGOS SEGÚN OS N°144185
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204013 - 2152202001 - 2152904 - 2152204999 del sistema finanzas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 301150
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gerardo gonzalez
Razón Social INGENOR SPA
R.U.T. 76.668.258-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gerardo gonzalez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121604
Mantel de mesa5UnidadMANTELES TELA BISTRECH COLOR AZUL REY MEDIDA 2,5M LARGO X 1,5M DE ANCHO  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
56101504
Sillas20UnidadSILLAS PLASTICAS REFORZADAS APILABLES SIMIL RATÁN COLOR NEGRO  $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000
56101519
Mesas5UnidadMESAS PLEGABLES PLÁSTICAS COLOR BLANCO 1,80X72X73,5 FOTO REFERENCIAL EN INFORME  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
46191601
Extintores3UnidadEXTINTORES DE INCENDIO TIPO POLVO SECO (PQS)  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
48101714
Dispensadores de agua caliente o termos3UnidadDISPENSADORES ELÉCTRICOS DE AGUA PURIFICADA FRÍA/CALIENTE FOTO REFERENCIAL  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
56101501
Soportes3UnidadSOPORTE DE EXTINTOR METÁLICO COLOR ROJO  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 1.585.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 301.150
TOTAL OC $ 1.886.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.