Orden de Compra. Nº1050283-2504-AG25 "Adquisición de material árido para construcción de radier casos sociales y otros; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1050283-293-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1050283-2504-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material árido para construcción de radier casos sociales y otros; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1050283-293-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD N°1280/215-22-12-999-001-001 del sistema PRESUPUESTO VIGENTE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación Tagua Tagua N°222
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 159315
Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N°222
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel del Carmen
Razón Social GABRIEL DEL CARMEN BARRIOS ORÓSTEGUI
R.U.T. 10.831.744-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos1Unidad no definidaLa Unidad de Operaciones, dependiente de la Dirección de Obras Municipales, requiere de las adquisición de material árido para la construcción de radier en casos sociales, veredas y otros. 27m3 gravilla 3/4 mm 12 m3 arena Según especificaciones técnicas adjuntas al proceso.   $ 838.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.500 $ 838.500
Total Neto $ 838.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.315
TOTAL OC $ 997.815


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.831.744-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.