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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1638-213-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de toner para Unidad de Bienes e inventario, sm06494 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
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R.U.T. |
69.250.500-k |
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Dirección de Facturación |
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
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Comuna |
Diego De Almagro
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Impuesto |
13617,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCIÓN DE DESPACHO | BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN
SR. SERGIO MARIN FONO 522485366 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
DE LUNES A JUEVES DE 08:50 A 16:45 HRS Y EL DIA VIERNES DE LAS 08:50 A 15:45
HRS, DEBE REALIZAR ENTREGA CON GUIA DE DESPACHO.- |
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Proveedor |
SUMIPRINT SPA |
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Razón Social |
SUMIPRINT SPA
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R.U.T. |
77.758.041-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUMIPRINT SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | TONER 30-A DE PREFERENCIA ORIGINAL | |
$ 23.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.670
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$ 71.670
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Total Neto
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$ 71.670
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.617
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$ 85.287
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.