Orden de Compra. Nº1175-2711-SE25 "CDP 300/25 Lic. 1175-35-LQ25 Estado de Pago N°5 y 1 mod."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-2711-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra CDP 300/25 Lic. 1175-35-LQ25 Estado de Pago N°5 y 1 mod.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1175-35-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Servicio Salud Araucanía Sur
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5893 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT 969
Comuna
Impuesto 16157059,83
Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT 969
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Araneda Barriga
Razón Social JORGE OSVALDO ARANEDA BARRIGA
R.U.T. 13.961.763-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jorge Araneda Barriga
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaIMPLEMENTACION DE OFICINAS DE ABASTECIMIENTO EN ZOCALO HHHA. Adjunto Caratula del Estado de Pago N°1 Modificatorio de Contrato IMPLEMENTACION OFICINAS ABASTECIMIENTO $ 34.047.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.047.184 $ 34.047.184
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadIMPLEMENTACION DE OFICINAS DE ABASTECIMIENTO EN ZOCALO HHHA. Estado de Pago N°5. se adjunta caratula del estado de pago IMPLEMENTACION OFICINAS ABASTECIMIENTO $ 50.989.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.989.973 $ 50.989.973
Total Neto $ 85.037.157
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.157.060
TOTAL OC $ 101.194.217


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.