Orden de Compra. Nº5485-385-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5485-342-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5485-385-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5485-342-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FAC.CS.AGRONOMICAS Dirección Económ. y Adm
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120.402.014.603.005 del sistema Auge Contable.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11315
Comuna La Pintana
Impuesto 79450,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROPAIN SPA
Razón Social PROPAIN SPA
R.U.T. 76.797.408-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROPAIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico72UnidadPapel higiénico (Pack 4 unid de 300M).   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
14111703
Toallas de papel60UnidadToalla papel Jumbo (Pack 2 unid de 250M).   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDesinfectante en aerosol (Lata 360 cc/tradicional).   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona10UnidadAlcohol gel (Botella 30ML).   $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
53131624
Toallitas húmedas30UnidadToallas húmedas desinfectantes (80 unid x PAQUETE).   $ 4.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.760 $ 125.760
Total Neto $ 418.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.450
TOTAL OC $ 497.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.