Orden de Compra. Nº2583-396-AG25 "O.Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-259-COT25/Se solicitan Cartuchos de Tóner 83A y 30A originales/Programa de Prestaciones COSAM/PPI/DISAM /SP 44465/POS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-396-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra O.Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-259-COT25/Se solicitan Cartuchos de Tóner 83A y 30A originales/Programa de Prestaciones COSAM/PPI/DISAM /SP 44465/POS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Estimado proveedor se solicita cancelar orden de compra, debido a que nos hemos tratado de contactar con ustedes sin tener respuesta y el despacho de esta orden no ha llegado cumpliéndose los plazos programados en la publicación.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/804 MUNICIPAL-EXTERNO del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 369265
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Topteck SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA
R.U.T. 77.928.412-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Topteck SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta45UnidadSe solicitan Cartuchos de Tóner 83A negro Láser Jet original. Adjuntar datos del Tóner y cotización como requisitos obligatorios. CÓDIGO PARA INGRESAR EN FACTURA F2407 TÓNER HP 83A. GARANTÍA 12 MESES. $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345.500 $ 1.345.500
44103105
Cartuchos de tinta20UnidadSe solicitan Cartuchos de Tóner 30A negro Láser Jet original. Adjuntar datos del Tóner y cotización como requisitos obligatorios. CÓDIGO PARA INGRESAR EN FACTURA F2407 TÓNER HP 30 A. GARANTÍA 12 MESES. $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.000 $ 598.000
Total Neto $ 1.943.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 369.265
TOTAL OC $ 2.312.765


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.