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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3187-95-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3187-122-COT25 (MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION EQUIPO FURUNO A LSR ARCANGEL 4422) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
61.102.041-4 |
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Dirección de Facturación |
AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS. |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
672980 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-03-2025 |
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Proveedor |
Soporte Técnico Integral |
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Razón Social |
Electrónica Marina Itech Limitada
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R.U.T. |
76.398.501-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Soporte Técnico Integral |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41115201
| Sistemas de vigilancia a base de radar | 1 | Unidad | Realizar mantenimiento, reparación e instalación de equipo Furuno DRS4DNXT – NAVNET´S, para Lancha de Servicio de Rescate (LSR) Arcángel 4422, según Especificaciones Técnicas adjuntas | |
$ 3.542.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.542.000
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$ 3.542.000
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Total Neto
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$ 3.542.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 672.980
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$ 4.214.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.