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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1250359-5-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
E-206. Adquisición de Insumos para Área de Enfermería |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gendarmería de Chile - Policlínico Institucional
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R.U.T. |
61.004.120-5 |
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Dirección de Facturación |
Artemio Gutiérrez N°1173 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
509415,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Artemio Gutiérrez N°1173 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-06-2025 |
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Proveedor |
OSOVA |
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Razón Social |
OSOVA SPA
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R.U.T. |
77.574.338-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OSOVA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281508
| Esterilizadores o autoclaves de vapor | 1 | Global | 1) 200 Paquetes de test equivalente o superior a pms bowie dick de un solo uso
2) 30 Cajas de indicador químico
3) 100 Cajas de Gasa No Tejida
4) 100 Paquetes de sabanilla blanca
5) 08 Cantidad de rollos mixto con fuelle
6) 06 Cantidad de rollos mixto s/f 10x200
7) 06 cantidad de rollos mixto s/f 25x200 mts
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$ 2.681.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.681.134
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$ 2.681.134
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Total Neto
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$ 2.681.134
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 509.415
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$ 3.190.549
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.