Orden de Compra. Nº1171166-152-AG24 "CMG/P02 SLEP/ ECUELA DIEGO PORTALES / RBD 380-8/ ORD N° 23 / SERVCIO MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORAS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171166-152-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2024
Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SLEP/ ECUELA DIEGO PORTALES / RBD 380-8/ ORD N° 23 / SERVCIO MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 473
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Maipu N°850
Comuna Copiapó
Impuesto 289726,06
Dirección de Envío de la Factura Maipu N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERNEWMAS SPA
Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SERNEWMAS SPA
R.U.T. 77.263.041-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERNEWMAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidadmantencion y reparacion de fotocopiadoras : RIZO CZ 180 RICOH MP 2554mantencion y reparacion de fotocopiadoras : RIZO CZ 180 RICOH MP 2554 $ 1.524.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.524.874 $ 1.524.874
Total Neto $ 1.524.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 289.726
TOTAL OC $ 1.814.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.263.041-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.263.041-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.