Orden de Compra. Nº1609-192-AG25 "Compra Agilil: 1609-62-COT25COFFE BREAK ACTIVIDADES CORE EN PORVENIR"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL XII REGION MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1609-192-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra Agilil: 1609-62-COT25COFFE BREAK ACTIVIDADES CORE EN PORVENIR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBIERNO REGIONAL
Razón Social GOBIERNO REGIONAL XII REGION MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
R.U.T. 72.229.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1059
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL XII REGION MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
R.U.T. 72.229.800-4
Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028
Comuna Punta Arenas
Impuesto 79800
Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Monha Coctelería
Razón Social MONICA MARIBEL BARRIENTOS PEREZ
R.U.T. 15.301.639-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Monha Coctelería
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería2Unidad2 servicios de coffe break cada uno para 30 personas para el dia martes 10.06.25. en la comuna de Porvenir. Cada servicio debe contemplar café, té, leche, azúcar y endulzante. Jugos. Selección de Tapaditos y de galletas caseras. El horario de entrega de los servicios serán: JORNADA DE LA MAÑANA: 09:45 Hrs. ; TARDE: 15 Hrs. LUGAR: Centro de Formación Técnica CFT de la comuna de Porvenir. 2 servicios de coffe break cada uno para 30 personas para el dia martes 10.06.25. en la comuna de Porvenir. Cada servicio debe contemplar café, té, leche, azúcar y endulzante. Jugos. Selección de Tapaditos y de galletas caseras. El horario de entrega de l $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.800
TOTAL OC $ 499.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.301.639-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.187.316-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.187.309-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.