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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
792969-6-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 792969-5-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
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R.U.T. |
61.980.220-9 |
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Dirección de Facturación |
Arauco 371-373 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
19000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arauco 371-373 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-06-2025 |
| Plazo entrega | Para la Mantención y Reparación extintores , requiere la entrega en un plazo igual o menor 5 días hábiles, |
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Proveedor |
Extintores Victoria del Sur |
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Razón Social |
SERGIO LEONARDO HUENUPI SOTO
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R.U.T. |
14.569.329-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Extintores Victoria del Sur |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 10 | Unidad no definida | Contratación de Mantención y Recarga Extintores de :
1KL PQS 2 unidades
2 KL CO2 3 unidades
10KL PQS 5 unidades
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$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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Total Neto
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$ 100.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.000
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$ 119.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.