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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057468-72-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Provisión e Instalación de 04 Videos Porteros para la DSSMC ID 1057468-47-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
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R.U.T. |
61.608.600-6 |
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Dirección de Facturación |
Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
125677,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MTM COMUNICACIONES |
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Razón Social |
MTM COMUNICACIONES,INSTALAC.DE REDES, MANUEL A.TORO MUNOZ EIRL
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R.U.T. |
76.611.722-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MTM COMUNICACIONES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171612
| Monitores de vídeo | 4 | Unidad | Se requiere 04 unidades de Provisión e Instalación de video Porteros con canalización para la DSSMC, Según Términos Técnicos Adjuntos. | Se requiere 04 unidades de Provisión e Instalación de video Porteros con canalización para la DSSMC, Según Términos Técnicos Adjuntos. |
$ 165.365,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 661.460
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$ 661.460
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Total Neto
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$ 661.460
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 125.677
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$ 787.137
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.