Orden de Compra. Nº1057468-72-AG25 "Provisión e Instalación de 04 Videos Porteros para la DSSMC ID 1057468-47-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057468-72-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Provisión e Instalación de 04 Videos Porteros para la DSSMC ID 1057468-47-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
R.U.T. 61.608.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 290 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
R.U.T. 61.608.600-6
Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 125677,4
Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Referente Técnico

Referente Técnico: Cristopher Garrido

Correo: chirstopher.garrido@redsalud.gob.cl

Teléfono: 225746920

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MTM COMUNICACIONES
Razón Social MTM COMUNICACIONES,INSTALAC.DE REDES, MANUEL A.TORO MUNOZ EIRL
R.U.T. 76.611.722-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MTM COMUNICACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171612
Monitores de vídeo4UnidadSe requiere 04 unidades de Provisión e Instalación de video Porteros con canalización para la DSSMC, Según Términos Técnicos Adjuntos.Se requiere 04 unidades de Provisión e Instalación de video Porteros con canalización para la DSSMC, Según Términos Técnicos Adjuntos. $ 165.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 661.460 $ 661.460
Total Neto $ 661.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.677
TOTAL OC $ 787.137


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.876.578-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.