Orden de Compra. Nº3558-116-SE25 "Isumos Odontologicos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3558-116-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Isumos Odontologicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3558-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra FERNANDO PAROT SILVA 148
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO del sistema SISTEMA CASS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Facturación FERNANDO PAROT SILVA 148
Comuna Pencahue
Impuesto 78150,8
Dirección de Envío de la Factura FERNANDO PAROT SILVA 148
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
R.U.T. 78.378.160-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Unidades dentales10Bolsacuñas de madera rosada, bolsas de 100 unidadesGE355 CUÑAS MADERA ROSADA N° 4 BOLSA DE 100 UNIDADES $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
30201903
Unidades dentales10Unidadjeringas de 2 ml de vidrio ionomero fotopolimerizable para ser usado como base cavitaria. fecha de vencimiento posyerior a diciembre de 2026GE174 I-LINER IONOMERO BASE JERINGA 2.5GRS IDENTAL $ 8.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.760 $ 89.760
30201903
Unidades dentales10Unidadyeso piedra tipo 3. color amarillo, de uso dental envase de 1 KGGE1200 YESO PIEDRA AMARILLO VELMIX 1 KILO VELMIX $ 2.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.580 $ 27.580
30201903
Unidades dentales200UnidadAplicador de adhesivo de resina desechable. tamaño small. envase de 150 unidadesGE2128 MULTI-BRUSH AMARILLO-VERDE FINO 100 UNIDADES OTROS $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.800 $ 258.800
30201903
Unidades dentales2UnidadSeries de conos de papel, 100 unidades de 30 mm serie de 15-40E15/40 CONO PAPEL NRO. 15-40 GAPADENT GAPADENT $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
Total Neto $ 411.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.151
TOTAL OC $ 489.471


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.