Orden de Compra. Nº
2324-2857-SE11
"
REP. CAMIONETA M-25 OPERACIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-2857-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-06-2011
Nombre de la Orden de Compra
REP. CAMIONETA M-25 OPERACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
46958,5
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Puerto Montt
Razón Social
DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
96.918.300-5
Sucursal
Puerto Montt
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25101507
Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida
8
Unidad
BUJIAS
$ 2.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.392
$ 23.388
25101507
Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida
1
Unidad
JUEGO CABLES DE BUJIAS
$ 24.676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.676
$ 24.676
25101507
Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida
1
Unidad
FILTRO COMBUSTIBLE
$ 8.142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.142
$ 8.142
25101507
Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida
1
Unidad
JGO. PASTILLAS DE FRENOS
$ 23.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.960
$ 23.960
25101507
Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida
1
Unidad
FILTRO AIRE
$ 9.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.092
$ 9.092
25101507
Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida
1
Unidad
CORREA DE VENTILADOR
$ 17.854,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.854
$ 17.854
25101507
Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida
1
Unidad
PULIDO DE DISCO
$ 17.559,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.559
$ 17.559
25101507
Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida
1
Unidad
REG. Y LIMPIEZA SISTEMA FRENOS
$ 44.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.538
$ 44.538
25101507
Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida
1
Unidad
MANO DE OBRA
$ 77.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.941
$ 77.941
Total Neto
$ 247.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.958
TOTAL OC
$ 294.108
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.