|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1213002-49-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1213002-1-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1213002-1-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
|
|
R.U.T. |
70.880.300-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Camino La Alameda s/n sector El Principal, Pirque |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
|
|
R.U.T. |
70.880.300-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Concha y Toro 02548 |
|
Comuna |
Pirque
|
|
Impuesto |
1474590 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Concha y Toro 02548 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERVOMAC |
|
Razón Social |
SERVOMAC SPA
|
|
R.U.T. |
76.638.901-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SERVOMAC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | LA ENTREGA DE PRODUCTOS SE DEBE HACER CON GUIA DE DESPACHO Y NO CON FACTURAS, YA QUE LA FACTURA DEBE CONTENER UNA FECHA POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.
UNA VEZ QUE SE ENTREGUEN LOS ARTICULOS, EL OFERENTE DEBE SOLICITAR LA RECEPCION CONFORME A LA PERSONA QUE RECIBE, CONJUNTAMENTE DEBE ENTREGARLE LA GUIA DE DESPACHO PARA SU VISACION.
POSTERIORMENTE EL OFERENTE DEBE ENVIAR COPIA DE RECEPCION CONFORME, ORDEN DE COMPRA Y ADJUNTAR LA FACTURA AL CORREO cristina.torres@corpirque.cl
PARA COORDINAR LA EJECUCION DEL SERVICIO DEBE CONTACTAR A JOSE GUERRA AL CORREO jose.guerra@corpirque.cl | NO FACTURAR SIN ANTES ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA.
AQUELLOS PROVEEDORES QUE EMITAN FACTURAS ANTES DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O ANTES DEL PROCESO DE RECEPCION CONFORME, SERAN INMEDIATAMENTE RECHAZADAS.
|
$ 7.761.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.761.000
|
$ 7.761.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.761.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.474.590
|
|
$ 9.235.590
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.